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發(fā)布時間:2022-03-14
法士特召開2021年內(nèi)部控制年審末次會議
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3月4日,法士特召開2021年內(nèi)部控制審計年度末次會議。法士特集團總經(jīng)理馬旭耀出席會議并講話。審計專家、相關部門負責人及內(nèi)控聯(lián)絡員參加會議。 

馬旭耀對審計專家為期兩周的辛勤工作以及多年來為法士特內(nèi)控管理工作的提升和幫助所作出的貢獻表示感謝。他指出,內(nèi)控審計工作有助于公司各項管理工作提升,預防公司運行中存在的各類風險。各單位要高度重視審計識別出來的缺陷,認真分析原因,找準根源,抓緊時間制定整改計劃,立行立改,舉一反三;財務人員要加強基礎管理,厘清問題,確保財務報表的準確性;運營管理總部要將內(nèi)控審計缺陷列入整改計劃,做好整改季度的跟蹤和落實。各單位按照內(nèi)控要求,齊心協(xié)力,全面提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平,助推企業(yè)高質量發(fā)展。

審計專家對法士特2021年內(nèi)部控制設計與運行的有效性進行了審計,涉及陜西法士特齒輪有限責任公司、西安法士特汽車傳動有限公司、寶雞法士特齒輪有限責任公司以及財務總部、運營管理總部、工程管理總部、設備能源總部、信息化管理總部等15個部門,包含長期資產(chǎn)、財務報告、銷售管理等業(yè)務模塊,并就審計中識別的涉及缺陷和執(zhí)行缺陷等與公司管理層和業(yè)務部門進行了深入溝通和交流。